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中共贺州市八步区纪律检查委员会

贺州市八步区监察局领导班子成员

 

卢伟荣  区委常委、纪委书记

黎祖灿  区纪委副书记、监察局局长

陶文胜  区纪委副书记

赖其福  区纪委常委、监察局副局长

邓海昀  区纪委常委、监察局副局长

张瑞娴  区纪委常委

杨其到  区纪委常委、办公室主任

邓阳焕  区监察局副局长

 

  • 办公地址:贺州市八步区向阳路1号贺州市    八步区纪委、监察局
  • 联系电话:0774-5282367
  • 联系人:杨其到
  •  
  • 举报方式: 
  • 来信请寄:贺州市八步区向阳路1号贺州市   八步区纪委、监察局
  • 邮  编: 542899
  • 来访请到:贺州市八步区向阳路1号贺州市   八步区纪委、监察局
  • 举报电话:0774-5291966       0774-12388
  • 举报链接:http://guangxi.12388.gov.cn

 

八步区纪律检查委员会、八步区监察局

主要职责、内设机构工作职责

一、主要职责

根据《党章》和《中华人民共和国行政监察法》的有关规定,区纪委接受区委和贺州市纪委的双重领导;区监察局属区人民政府序列,接受区人民政府和贺州市监察局的领导。主要职责是:

(一)主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(二)主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和上级纪检监察机关以及区委、区人民政府有关行政监察工作的决定;监督检查区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇(街道)人民政府(办事处)及其负责人、区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及自治区人民政府、贺州市人民政府、区人民政府颁发的决议、规定和命令的情况。

(三)负责检查并处理区委和区人民政府各部门、各乡镇(街道)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(四)负责调查处理区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇(街道)人民政府(办事处)、区人民政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为,审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;保护监察对象的正当权利和合法权益。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。

(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。

(七)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟有关规定。

(八)调查研究区人民政府各部门和各乡镇(街道)制订有关政策的情况,对有违背行政监察行为的政策措施提出修改意见。

(九)会同区委、区人民政府有关部门以及各乡镇(街道)党(工)委和人民政府(办事处)做好纪检监察干部的管理工作;按照干部管理权限,审核各乡镇(街道)纪(工)委机关领导干部以及区直部门纪(工)委书记、纪检组长、监察室主任人选,提出任免意见。

(十)承办区委、区人民政府和贺州市纪委、监察局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,八步区纪委监察局下设办公室、党风政风监督室(区人民政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)6个内设机构。

(一)办公室

负责处理委局日常事务,负责区纪委全会、常委会议、局长办公会议及其他重要会议活动的筹备组织工作,负责与区纪委委员的联系汇总全区党风廉政建设和反腐败工作情况,组织起草委局有关文件文稿,编发通报和信息,审核以委局及办公室名义发布的公文督促检查上级领导批办、交办事项的落实情况,以及区纪委全会工作部署、区纪委常委会议、局长办公会议决定事项的落实情况,组织协调涉及纪检监察工作的人大代表建议和政协委员提案事项的答复工作,负责特邀监察员工作组织协调委局机关公文办理、印章管理、档案管理、保密工作和密码管理、后勤管理、对外联络、计划生育、接待等工作负责委局机关及派出纪检监察机关的财务管理监督工作负责委局机关干部人事管理、机构编制、教育培训、出国(境)管理、队伍建设等工作负责承办区级纪委派驻(派出)纪检监察机构干部队伍建设及综合协调工作,负责受理对除区级纪委监察局班子成员以外的干部违纪违法问题的举报、问题线索的初核、案件审查和处理负责全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育工作负责委局机关的新闻事务,组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播、网络宣传以及网络舆情信息收集、研判、处置工作负责法规、制度、规范性文件的起草、清理等相关工作任务负责本部门干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

(二)党风政风监督室(区人民政府纠正行业不正之风办公室)

综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查,组织协调重要监督检查活动综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实,开展有关党风政风监督专项检查,综合协调对违反作风建设规定和行政效能建设问题的查处综合分析全区党风政风监督工作情况,提出工作建议综合协调应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理,指导、督办乡镇和有关部门对相关事故、事件的调查处理履行区人民政府纠正行业不正之风办公室职能,监督检查承担纠风任务的相关部门履职情况,协调查处在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为负责组织办理区委管理干部任职前廉政审查工作负责本部门干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

(三)信访室

受理对党组织、党员和监督对象违反党纪政纪行为的检举、控告,受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉,受理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报提供信访举报信息,向委局领导报告重要举报情况对交办或转办的信访举报件进行督查,对上级交办的信访举报件进行协调督办处置信访举报中的突发情况,对打击报复举报人的检举、控告进行核实负责对区委管理干部问题线索进行统一管理,并分送相关纪检监察室协助办理区委管理干部任职前回复区委组织部意见工作按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求,线索处置和案件查办在向区委报告的同时向市纪委报告,统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告,分送相关纪检监察室负责组织协调查办案件相关工作,对办案情况、办案场所安全保卫保密工作等进行监督检查,落实办案安全工作责任制,督促全区各级纪检监察机关做好办案安全事故调查和责任追究负责管辖案件和上级批办、交办案件的督办、管理及相关专项工作统计、分析、总结工作对信访举报、案件查办工作进行调查研究,指导全区纪检监察机关的信访举报和案件查办工作负责本部门干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

(四、五)第一、第二纪检监察室

监督检查联系单位领导班子及区委管理干部遵守和执行党章以及其他党内法规、国家法律以及廉政等方面的情况监督检查联系单位党组织落实党风廉政建设主体责任、纪检机关(机构)落实监督责任的情况,对涉及的区委管理干部实行责任追究督促联系单位监督对象加强作风建设,督促检查关于作风建设规定的执行情况,调查处理严重违反有关规定的行为承办联系单位区委管理干部的违纪违法案件和其他比较重要、复杂典型案件的查处工作,承办联系单位应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处分建议综合、协调、指导、督促、检查联系单位案件检查工作监督指导联系单位做好上报问题线索处置工作配合信访室完成上级需要上报的各种统计报表、专项总结负责本部门干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

(六)案件审理室(案件申诉复查工作办公室)

审理违反党纪政纪的案件、申诉案件负责对党纪政纪处分决定执行情况进行监督检查,对受处分人员开展回访教育,办理恢复党员权利的有关手续负责办理区监察局的行政复议、行政诉讼工作,承办行政处分的解除工作负责本部门干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

贺州市八步区纪委(绩效办)

  

2014年度部门决算

 

 

 

 

 

20148

 

 

 

 

   

 

第一部分:   八步纪委  (绩效办概况

一、主要职能

第二部分:八步纪委  (绩效办2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:  八步纪委  (绩效办2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

 

 

 

 

第一部分:   八步纪委  (绩效办概况

一、主要职能

中共贺州市八步区纪律检查委员会、贺州市八步区监察局接受区委区政府和市纪委监察局的双重领导,区监察局属区政府序列,中共贺州市八步区纪律检查委员会与贺州市八步区监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,八步区纪委监察局机关内设10个职能室:办公室、监察综合室、调研宣教室、党风廉政建设室、纠风室、执法监察室、纪检监察室、案件审理室、信访室、行政效能监察室。设有二层机构八步区纪检监察电教信息中心,八步区绩效考评领导小组办公室暂挂靠八步区纪委监察局。

二、人员构成情况

1、八步区纪委监察局机关人员编制26名,其中行政编制23名、后勤服务事业编制3名。控制数2名。目前,机关在编人员23人,其中行政编制人员18人,后勤服务事业编制人员3人,控制数2人。

2、八步区纪检监察电教信息中心(二层机构,副科级全额拨款事业单位)事业编4名。目前,在编人员2人。

    3、八步区绩效考评领导小组办公室(暂挂靠区纪委监察局)人员行政编制3名,绩效评估中心事业编3名,控制数1名。目前,区绩效考评领导小组办公室在编人员3人,评估中心在编人员3人,控制数1人。

 

 

第二部分:  八步纪委  (绩效办 2014年部门决算报表

 

表一:2014年度收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 429.76

一、一般公共服务

 429.15

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

五、其他收入

 0.31

六、科学技术

 

    其中:本级横向财政拨款

 

七、文化体育与传媒

 

          非本级财政拨款

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 7.14

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

19.5 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

430.07 

本年支出合计

 455.79

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转和结余

84.97 

结转下年

59.25 

 

 

 

 

收入总计

515.04 

支出总计

 515.04

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行填列

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 430.07

429.76 

 

 

 

 

0.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

403.43

403.12

 

 

 

 

0.31

 20111

纪检监察事务 

403.43 

403.12 

 

 

 

 

0.31 

 2011101

行政运行 

236.09 

236.09 

 

 

 

 

 

 2011102

一般行政管理事务 

148.75 

148.44 

 

 

 

 

 0.31

2011199

  其他纪检监察事务支出

18.6

18.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.14

7.14

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.14

7.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.50

19.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.50

19.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.50

19.50

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

455.79 

 455.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

429.15

429.15

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

429.15

429.15

 

 

 

 

2011101

  行政运行

232.89

232.89

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

177.67

177.67

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

18.6

18.6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.14

7.14

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.14

7.14

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.5

19.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.5

19.5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.5

19.5

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元                                                         

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

429.76 

一、一般公共服务支出

18

 

 429.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生

24

 

 7.14

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 

 19.50

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

429.76 

本年支出合计

29

455.79 

年初财政拨款结转和结余

13

80.56 

年末结转和结余

30

54.53 

一般公共预算财政拨款

14

80.56 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

 

510.32

合计

34

510.32 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

455.79 

455.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

429.15

429.15

 

20111

纪检监察事务

429.15

429.15

 

2011101

  行政运行

232.89

232.89

 

2011102

  一般行政管理事务

177.67

177.67

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

18.6

18.6

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

21005

医疗保障

7.14

7.14

 

2100501

  行政单位医疗

7.14

7.14

 

221

住房保障支出

19.5

19.5

 

22102

住房改革支出

19.5

19.5

 

2210201

  住房公积金

19.5

19.5

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 455.79

 259.51

196.28 

工资福利支出

163.63 

163.63 

 

  基本工资

 59.81

 59.81

 

  津贴补贴

 77.89

 77.89

 

  社会保障缴费

 1.44

 1.44

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 22.60

 22.60

 

  其他工资福利支出

 1.89

 1.89

 

商品和服务支出

 163.25

 

 163.25

  办公费

 30.24

 

 30.24

  印刷费

8.20 

 

8.20 

 邮电费

 4.4

 

 4.4

  差旅费

 9.26

 

 9.26

 办公室维修费

 3.78

 

 3.78

会议费

10.35

 

10.35

培训费

7.50

 

7.50

公务接待费

20.70

 

20.70

车辆运行维护费

21.50

 

21.50

  其他商品和服务支出

 47.32

 

 47.32

对个人和家庭的补助

 95.88

 95.88

 

  离休费

 

 

 

  退休费

66.76 

66.76 

 

  生活费

0.72 

0.72 

 

  医疗费

 7.14

 7.14

 

  住房公积金

 19.50

 19.50

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.76

 1.76

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他资本性支出

 33.03

 

 33.03

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42.8 

0 

 

0 

 22

20.8 

 42.2

0 

 

0 

21.5 

 20.70

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:  八步纪委(绩效办)2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  515.04    万元。

1.财政拨款收入 429.76   万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入     万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.31     万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余84.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 515.04 万元。包括:

1.一般公共服务(类)333.27万元:主要用于纪检监察事务(办案、廉政宣传、监管平台)的日常支出;在职人员工资津补贴的支出。

2.社会保障和就业(类)95.88 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗保障(类)7.14万元:主要按照国家政策规定用于在职职工和离退休人员的医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)19.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 59.25 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

  八步纪委(绩效办)2014年度公共预算财政拨款支出     455.79万元,其中:基本支出455.79万元,项目支出 0 万元。

   1.基本支出:工资福利支出163.63万元,商品和服务支出163.25万元,对个人和家庭的补助支出95.88万元,其他资本性支出33.03万元。

2.项目支出:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,对企事业单位的补贴0万元。

 

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2014年决算数为  0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。主要是(出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

(二)公务接待费2014年决算数为 20.7万元,同比增加(减少) 4.86 万元,增长(下降) 19.01 %。下降主要是八项规定出台后,我委严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,制定公务接待具体措施,严格控制接待费用。今年以来共接待65批次1100人。

(三)公务用车费2014年决算 21.5 万元,同比增加(减少) 1 万元,增长(下降) 4.93 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年决算数为 21.5 万元,同比增加(减少) 1 万元,增长(下降) 4.93 %。我委现有公务用车6辆,其中越野车2辆、轿车3辆,柳微1辆。

2. 公务用车购置2014年决算数为 0 万元,同比增加(减少) 26.28 万元,增长(下降) 100 %。主要是去年添置了一辆执法执勤用车,今年没有购置。

 

  

 

八步区纪委(绩效办)2015年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

八步区纪委监察局机关履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

(二)机构设置情况

中共贺州市八步区纪律检查委员会、贺州市八步区监察局接受区委区政府和市纪委监察局的双重领导,区监察局属区政府序列,中共贺州市八步区纪律检查委员会与贺州市八步区监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,八步区纪委监察局机关内设10个职能室:办公室、监察综合室、调研宣教室、党风廉政建设室、纠风室、执法监察室、纪检监察室、案件审理室、信访室、行政效能监察室。设有二层机构八步区纪检监察电教信息中心,八步区绩效考评领导小组办公室暂挂靠八步区纪委监察局。

二、人员构成情况

    1、八步区纪委监察局机关人员编制26名,其中行政编制23名、后勤服务事业编制3名。控制数2名。目前,机关在编人员25人,其中行政编制人员22人,后勤服务事业编制人员3人,控制数2人。

2、八步区纪检监察电教信息中心(二层机构,副科级全额拨款事业单位)事业编2名。目前,在编人员2人。

3、八步区绩效考评领导小组办公室(暂挂靠区纪委监察局)人员行政编制3名,绩效评估中心事业编3名,控制数1名。目前,区绩效考评领导小组办公室在编人员1人,评估中心在编人员3人,控制数1人。

第二部分:2015年部门预算信息公开表

表一至表九附后

  第三部分:2015年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算373.51万元,同比增加 88.97 万元,增长 23.82%

公共财政预算拨款373.51 万元,同比增加 88.97 万元,增长 23.82%。其中:经费拨款 373.51万元,同比增加 88.97 万元,增长23.82 %。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长 0 %,其中:专项收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

上年结余收入59.25 万元,同比减少25.72 万元,减少43.41 %,其中:公共财政预算拨款结转54.53 万元,同比减少 26.03万元,减少 47.73 %

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算432.76 万元,基本支出432.76 万元,占支出总预算的 100 %,同比增加 148.22 万元,增长 34.25%;项目支出 0 万元,占支出总预算的  0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务类科目330.22 万元,占支出总预算 76.30 %,同比增加 52.66 万元,增长 15.94 %。

医疗卫生支出类科目7.61万元,占支出总预算 1.75%,同比增长 0.64万元,增长 8.4%。

住房保障支出类科目14.71万元,占支出总预算 3.40%,同比减少4.8万元,减少 32.65%。

社会保障支出类科目80.22万元,占支出总预算 18.55%,同比增长 29.42万元,增长 36.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 432.76万元,占支出总预算 100 %,同比增加 148.22 万元,增长 34.25 %

工资福利支出143.21万元,占支出总预算33.09%,同比增加 11.94 万元,增长 8.33 %。

商品和服务支出 209.33万元,占支出总预算48.37%,同比增加 106.86万元,增长51.05 %。

对个人和家庭的补助支出80.22万元,占支出总预算18.54%,同比增加 29.42万元,增长 36.67 %。

2)项目支出预算

项目支出预算0万元,占支出总预算%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出373.51万元,其中:基本支出373.51万元, 项目支出0万元……。具体支出预算如下:

行政运行201.12万元,全部是用于人员支出。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出135.6万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出65.52万元。 

一般行政事务支出150.07万元,主要用于纪检监察事务的日常支出。其中:单位日常运转发生的基本支出150.07万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

三、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2015年预算0万元。

(二)公务接待费2015年预算18万元,同比减少1.5万元,下降8.3%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车运行维护费2015年预算20万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于单位公务用车燃料费、过桥过路费、保险、修理等支出。

 

 

 

八步区纪委(盖章)

2016414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

表一

收 支 预 算 总 表

单位名称:(盖章)八步区纪委

 

 

单位:元

           

                 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,735,078

    一、一般公共服务支出

3,302,220

  1.经费拨款

 

    二、外交支出

 

      本级经费拨款

3,735,078

    三、国防支出

 

      上级补助经费拨款

 

    四、公共安全支出

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

802,200

  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

  3.收回存量资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

76,158

  4.国有资本经营预算拨款

 

    十一、节能环保支出

 

  5.债券收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

147,000

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

         

3,735,078

         

 

四、上年结余收入

592,500

    二十九、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

545,300

 

 

  2.政府性基金预算拨款结余

 

 

 

  3.其他结余

47,200

 

 

                 

4,327,578

支   出   总   计

4,327,578

 

 收入预算总表

表二

 

 

 

 

 

总计 一般公共预算拨款         政府性基金预算拨款 未纳入预算管理的其他收入           上年结余收入
合计 经费拨款     纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 纳入财政专户管理的事业收入 未纳入财政专户管理的事业收入 收回存量资金 国有资本经营预算拨款 债券收入 合计 一般公共预算拨款结余 政府性基金预算拨款结余 其他结余
小计 本级经费拨款 上级补助经费拨款
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,327,578   3,735,078 3,735,078                   592,500 545,300   47,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

支出预算总表

 

单位名称:(盖章)八步区纪委 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

201

11

1

行政运行

 

2011200

 

 

 

201

11

2

一般行政管理事务

 

2093220

 

 

 

210

5

1

行政单位医疗

 

76158

 

 

 

221

2

1

住房公积金

 

147000

 

 

 

合计

 

 

 

 

4,327,578

 

 

 

注:公共财政预算支出科目编码举例说明:2010301的类是201,款是03,项是01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

财政拨款收支预算表     表四

 

单位名称:(盖章)八步区纪委

 

 

 

单位:元

 

           

                 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款

3,735,078

    一、一般公共服务支出

3,255,020

3,255,020

 

 

  1.经费拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

     本级经费拨款

3,735,078

    三、国防支出

 

 

 

 

      上级补助经费拨款

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

802,200

802,200

 

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

76,158

76,158

 

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

147,000

147,000

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

         

3,735,078

         

4,280,378

4,280,378

 

 

三、财政拨款结余收入

 

    二十九、结转下年

 

 

 

 

  1.一般公共预算拨款结余

545,300

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结余