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贺州市八步区纪委(绩效办)

  

2014年度部门决算

 

 

 

 

 

20148

 

 

 

 

   

 

第一部分:   八步纪委  (绩效办概况

一、主要职能

第二部分:八步纪委  (绩效办2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:  八步纪委  (绩效办2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

 

 

 

 

第一部分:   八步纪委  (绩效办概况

一、主要职能

中共贺州市八步区纪律检查委员会、贺州市八步区监察局接受区委区政府和市纪委监察局的双重领导,区监察局属区政府序列,中共贺州市八步区纪律检查委员会与贺州市八步区监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,八步区纪委监察局机关内设10个职能室:办公室、监察综合室、调研宣教室、党风廉政建设室、纠风室、执法监察室、纪检监察室、案件审理室、信访室、行政效能监察室。设有二层机构八步区纪检监察电教信息中心,八步区绩效考评领导小组办公室暂挂靠八步区纪委监察局。

二、人员构成情况

1、八步区纪委监察局机关人员编制26名,其中行政编制23名、后勤服务事业编制3名。控制数2名。目前,机关在编人员23人,其中行政编制人员18人,后勤服务事业编制人员3人,控制数2人。

2、八步区纪检监察电教信息中心(二层机构,副科级全额拨款事业单位)事业编4名。目前,在编人员2人。

    3、八步区绩效考评领导小组办公室(暂挂靠区纪委监察局)人员行政编制3名,绩效评估中心事业编3名,控制数1名。目前,区绩效考评领导小组办公室在编人员3人,评估中心在编人员3人,控制数1人。

 

 

第二部分:  八步纪委  (绩效办 2014年部门决算报表

 

 

表一:2014年度收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 429.76

一、一般公共服务

 429.15

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

五、其他收入

 0.31

六、科学技术

 

    其中:本级横向财政拨款

 

七、文化体育与传媒

 

          非本级财政拨款

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 7.14

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

19.5 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

430.07 

本年支出合计

 455.79

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转和结余

84.97 

结转下年

59.25 

 

 

 

 

收入总计

515.04 

支出总计

 515.04

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行填列

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 430.07

429.76 

 

 

 

 

0.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

403.43

403.12

 

 

 

 

0.31

 20111

纪检监察事务 

403.43 

403.12 

 

 

 

 

0.31 

 2011101

行政运行 

236.09 

236.09 

 

 

 

 

 

 2011102

一般行政管理事务 

148.75 

148.44 

 

 

 

 

 0.31

2011199

  其他纪检监察事务支出

18.6

18.6

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.14

7.14

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.14

7.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.50

19.50

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.50

19.50

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.50

19.50

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

455.79 

 455.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

429.15

429.15

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

429.15

429.15

 

 

 

 

2011101

  行政运行

232.89

232.89

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

177.67

177.67

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

18.6

18.6

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.14

7.14

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.14

7.14

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.5

19.5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.5

19.5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.5

19.5

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元                                                         

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

429.76 

一、一般公共服务支出

18

 

 429.15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生

24

 

 7.14

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

 

 19.50

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

429.76 

本年支出合计

29

455.79 

年初财政拨款结转和结余

13

80.56 

年末结转和结余

30

54.53 

一般公共预算财政拨款

14

80.56 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

 

510.32

合计

34

510.32 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

455.79 

455.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

429.15

429.15

 

20111

纪检监察事务

429.15

429.15

 

2011101

  行政运行

232.89

232.89

 

2011102

  一般行政管理事务

177.67

177.67

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

18.6

18.6

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

21005

医疗保障

7.14

7.14

 

2100501

  行政单位医疗

7.14

7.14

 

221

住房保障支出

19.5

19.5

 

22102

住房改革支出

19.5

19.5

 

2210201

  住房公积金

19.5

19.5

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 455.79

 259.51

196.28 

工资福利支出

163.63 

163.63 

 

  基本工资

 59.81

 59.81

 

  津贴补贴

 77.89

 77.89

 

  社会保障缴费

 1.44

 1.44

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 22.60

 22.60

 

  其他工资福利支出

 1.89

 1.89

 

商品和服务支出

 163.25

 

 163.25

  办公费

 30.24

 

 30.24

  印刷费

8.20 

 

8.20 

 邮电费

 4.4

 

 4.4

  差旅费

 9.26

 

 9.26

 办公室维修费

 3.78

 

 3.78

会议费

10.35

 

10.35

培训费

7.50

 

7.50

公务接待费

20.70

 

20.70

车辆运行维护费

21.50

 

21.50

  其他商品和服务支出

 47.32

 

 47.32

对个人和家庭的补助

 95.88

 95.88

 

  离休费

 

 

 

  退休费

66.76 

66.76 

 

  生活费

0.72 

0.72 

 

  医疗费

 7.14

 7.14

 

  住房公积金

 19.50

 19.50

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.76

 1.76

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他资本性支出

 33.03

 

 33.03

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42.8 

0 

 

0 

 22

20.8 

 42.2

0 

 

0 

21.5 

 20.70

 

 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

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科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:  八步纪委(绩效办)2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  515.04    万元。

1.财政拨款收入 429.76   万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入     万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.31     万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余84.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 515.04 万元。包括:

1.一般公共服务(类)333.27万元:主要用于纪检监察事务(办案、廉政宣传、监管平台)的日常支出;在职人员工资津补贴的支出。

2.社会保障和就业(类)95.88 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗保障(类)7.14万元:主要按照国家政策规定用于在职职工和离退休人员的医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)19.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 59.25 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

  八步纪委(绩效办)2014年度公共预算财政拨款支出     455.79万元,其中:基本支出455.79万元,项目支出 0 万元。

   1.基本支出:工资福利支出163.63万元,商品和服务支出163.25万元,对个人和家庭的补助支出95.88万元,其他资本性支出33.03万元。

2.项目支出:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出0万元,对企事业单位的补贴0万元。

 

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费决算情况

(一)因公出国(境)经费2014年决算数为  0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。主要是(出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

(二)公务接待费2014年决算数为 20.7万元,同比增加(减少) 4.86 万元,增长(下降) 19.01 %。下降主要是八项规定出台后,我委严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,制定公务接待具体措施,严格控制接待费用。今年以来共接待65批次1100人。

(三)公务用车费2014年决算 21.5 万元,同比增加(减少) 1 万元,增长(下降) 4.93 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年决算数为 21.5 万元,同比增加(减少) 1 万元,增长(下降) 4.93 %。我委现有公务用车6辆,其中越野车2辆、轿车3辆,柳微1辆。

2. 公务用车购置2014年决算数为 0 万元,同比增加(减少) 26.28 万元,增长(下降) 100 %。主要是去年添置了一辆执法执勤用车,今年没有购置。

 

  

 

八步区纪委(绩效办)2015年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

八步区纪委监察局机关履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

(二)机构设置情况

中共贺州市八步区纪律检查委员会、贺州市八步区监察局接受区委区政府和市纪委监察局的双重领导,区监察局属区政府序列,中共贺州市八步区纪律检查委员会与贺州市八步区监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,八步区纪委监察局机关内设10个职能室:办公室、监察综合室、调研宣教室、党风廉政建设室、纠风室、执法监察室、纪检监察室、案件审理室、信访室、行政效能监察室。设有二层机构八步区纪检监察电教信息中心,八步区绩效考评领导小组办公室暂挂靠八步区纪委监察局。

二、人员构成情况

    1、八步区纪委监察局机关人员编制26名,其中行政编制23名、后勤服务事业编制3名。控制数2名。目前,机关在编人员25人,其中行政编制人员22人,后勤服务事业编制人员3人,控制数2人。

2、八步区纪检监察电教信息中心(二层机构,副科级全额拨款事业单位)事业编2名。目前,在编人员2人。

3、八步区绩效考评领导小组办公室(暂挂靠区纪委监察局)人员行政编制3名,绩效评估中心事业编3名,控制数1名。目前,区绩效考评领导小组办公室在编人员1人,评估中心在编人员3人,控制数1人。

第二部分:2015年部门预算信息公开表

表一至表九附后

  第三部分:2015年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算373.51万元,同比增加 88.97 万元,增长 23.82%

公共财政预算拨款373.51 万元,同比增加 88.97 万元,增长 23.82%。其中:经费拨款 373.51万元,同比增加 88.97 万元,增长23.82 %。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长 0 %,其中:专项收入安排的资金 0万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %

上年结余收入59.25 万元,同比减少25.72 万元,减少43.41 %,其中:公共财政预算拨款结转54.53 万元,同比减少 26.03万元,减少 47.73 %

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算432.76 万元,基本支出432.76 万元,占支出总预算的 100 %,同比增加 148.22 万元,增长 34.25%;项目支出 0 万元,占支出总预算的  0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务类科目330.22 万元,占支出总预算 76.30 %,同比增加 52.66 万元,增长 15.94 %。

医疗卫生支出类科目7.61万元,占支出总预算 1.75%,同比增长 0.64万元,增长 8.4%。

住房保障支出类科目14.71万元,占支出总预算 3.40%,同比减少4.8万元,减少 32.65%。

社会保障支出类科目80.22万元,占支出总预算 18.55%,同比增长 29.42万元,增长 36.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 432.76万元,占支出总预算 100 %,同比增加 148.22 万元,增长 34.25 %

工资福利支出143.21万元,占支出总预算33.09%,同比增加 11.94 万元,增长 8.33 %。

商品和服务支出 209.33万元,占支出总预算48.37%,同比增加 106.86万元,增长51.05 %。

对个人和家庭的补助支出80.22万元,占支出总预算18.54%,同比增加 29.42万元,增长 36.67 %。

2)项目支出预算

项目支出预算0万元,占支出总预算%,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出373.51万元,其中:基本支出373.51万元, 项目支出0万元……。具体支出预算如下:

行政运行201.12万元,全部是用于人员支出。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出135.6万元;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出65.52万元。 

一般行政事务支出150.07万元,主要用于纪检监察事务的日常支出。其中:单位日常运转发生的基本支出150.07万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

三、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2015年预算0万元。

(二)公务接待费2015年预算18万元,同比减少1.5万元,下降8.3%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车运行维护费2015年预算20万元,同比减少0万元,下降0%。主要用于单位公务用车燃料费、过桥过路费、保险、修理等支出。

 

 

 

八步区纪委(盖章)

2016414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

表一

收 支 预 算 总 表

单位名称:(盖章)八步区纪委

 

 

单位:元

           

                 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,735,078

    一、一般公共服务支出

3,302,220

  1.经费拨款

 

    二、外交支出

 

      本级经费拨款

3,735,078

    三、国防支出

 

      上级补助经费拨款

 

    四、公共安全支出

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

802,200

  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

  3.收回存量资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

76,158

  4.国有资本经营预算拨款

 

    十一、节能环保支出

 

  5.债券收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

147,000

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

         

3,735,078

         

 

四、上年结余收入

592,500

    二十九、结转下年

 

  1.一般公共预算拨款结余

545,300

 

 

  2.政府性基金预算拨款结余

 

 

 

  3.其他结余

47,200

 

 

                 

4,327,578

支   出   总   计

4,327,578

 

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 收入预算总表

表二

 

 

 

 

 

 

总计 一般公共预算拨款         政府性基金预算拨款 未纳入预算管理的其他收入           上年结余收入
合计 经费拨款     纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 纳入财政专户管理的事业收入 未纳入财政专户管理的事业收入 收回存量资金 国有资本经营预算拨款 债券收入 合计 一般公共预算拨款结余 政府性基金预算拨款结余 其他结余
小计 本级经费拨款 上级补助经费拨款
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4,327,578   3,735,078 3,735,078                   592,500 545,300   47,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

支出预算总表

 

单位名称:(盖章)八步区纪委 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

201

11

1

行政运行

 

2011200

 

 

 

201

11

2

一般行政管理事务

 

2093220

 

 

 

210

5

1

行政单位医疗

 

76158

 

 

 

221

2

1

住房公积金

 

147000

 

 

 

合计

 

 

 

 

4,327,578

 

 

 

注:公共财政预算支出科目编码举例说明:2010301的类是201,款是03,项是01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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财政拨款收支预算表     表四

 

单位名称:(盖章)八步区纪委

 

 

 

单位:元

 

           

                 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款

3,735,078

    一、一般公共服务支出

3,255,020

3,255,020

 

 

  1.经费拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

     本级经费拨款

3,735,078

    三、国防支出

 

 

 

 

      上级补助经费拨款

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

802,200

802,200

 

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

76,158

76,158

 

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

147,000

147,000

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

         

3,735,078

         

4,280,378

4,280,378

 

 

三、财政拨款结余收入

 

    二十九、结转下年

 

 

 

 

  1.一般公共预算拨款结余

545,300

 

 

 

 

 

  2.政府性基金预算拨款结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

4,280,378

支   出   总   计

4,280,378

4,280,378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 表五

一般公共预算拨款支出预算表

单位名称:(盖章)

八步区纪委

科目编码

 

 

科目名称

**

**

**

**

201

11

1

行政运行

201

11

2

一般行政管理事务

210

5

1

行政单位医疗

221

2

1

住房公积金

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:公共财政预算支出科目编码举例说明:2010301的类是201,款是03,项是01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

政府性基金预算拨款支出预算表

 

单位名称:(盖章)

 

 

 

单位:元

 

科目编码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4